|
|
Faktúra |
22/6098
|
Potraviny ŠJ
|
326,07 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Gašparík - mäsovýroba |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/6097
|
Potraviny ŠJ
|
42,68 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Vilma Janovičová |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/6096
|
Potraviny ŠJ
|
693,97 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Gašparík - mäsovýroba |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/6095
|
Potraviny ŠJ
|
1 016,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/267
|
Elektrické zariadenia pre MŠ
|
342,94 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
NAY s.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/269
|
Čistiace prostriedky
|
281,71 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Tatrachema |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/6111
|
Potraviny ŠJ
|
251,53 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/284
|
Preprava žiakov
|
87,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
LP CAR s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/6110
|
Potraviny ŠJ
|
255,71 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Gašparík - mäsovýroba |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/6109
|
Potraviny ŠJ
|
193,01 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/6108
|
Potraviny ŠJ
|
1 535,18 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Vilma Janovičová |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/292
|
Materiál údržba
|
478,25 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Peter Madeja |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/291
|
Elektroinštalačný materiál
|
89,86 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Marián Šantavý- PROFI ELEKTRO |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/290
|
Voda
|
1 350,31 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Trnavská vodárenská spolocnosť |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/289
|
Učebnice
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/288
|
Učebné pomôcky
|
133,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/287
|
Učebnice
|
376,07 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/286
|
Materál,údržba
|
18,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
JUNASTAV s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/285
|
Kancelárske potreby
|
430,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
ST- Trade s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/283
|
Tonery, zobrazovací válec
|
1 237,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
TechBase s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |