|
Faktúra |
7130573806
|
FA 2
|
1 074,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23/7022
|
Potraviny ŠJ
|
80,38 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
MABONEX SLOVAKIA |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/37
|
Elektrická energia 2/2023
|
1 465,88 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/36
|
Telefónne poplatky 2/2023
|
100,27 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/35
|
Telefónne poplatky 2/2023
|
12,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/34
|
Telefónne poplatky 2/2023
|
59,63 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/33
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/32
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
273,36 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/31
|
Tonery
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/30
|
Virtuálna knižnica r.2023
|
226,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/29
|
Zváračka
|
339,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Solík SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7025
|
Potraviny ŠJ
|
86,28 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Biodfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7024
|
Potraviny ŠJ
|
298,48 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
NOVOCASING NITRA s.r.o |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7023
|
Potraviny ŠJ
|
119,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
MABONEX SLOVAKIA |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7021
|
Potraviny ŠJ
|
308,22 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Biodfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/39
|
Elektrická energia 2/2023
|
1 272,38 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7020
|
Potraviny ŠJ
|
14,95 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
NOVOCASING NITRA s.r.o |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7019
|
Potraviny ŠJ
|
241,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
NOVOCASING NITRA s.r.o |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7018
|
Potraviny ŠJ
|
82,99 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
MABONEX SLOVAKIA |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7017
|
Potraviny ŠJ
|
192,94 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
MABONEX SLOVAKIA |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |