|
|
Faktúra |
22/306
|
Telefónne poplatky 10/2022
|
99,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/304
|
Telefónne poplatky 10/2022
|
47,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/7077
|
Potraviny ŠJ
|
40,92 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/303
|
Prenájom rohoží 10/2022
|
21,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Elis Textíle SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/302
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/301
|
Koberec do MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
BRENO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/300
|
LED žiarovky a trubice
|
2 128,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Kopun elektro,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/299
|
Učebnice
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/298
|
Učebnice
|
88,86 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/297
|
Doprava žiakov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/296
|
Doprava žiakov
|
432,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/295
|
Doprava žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/294
|
Doprava žiakov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/293
|
Školské pomôcky MŠ
|
1 202,23 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/7078
|
Potraviny ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/291
|
Elektroinštalačný materiál
|
89,86 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Marián Šantavý- PROFI ELEKTRO |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/289
|
Učebnice
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/318
|
Baterky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
TENET-PRAKTIK,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/6100
|
Potraviny ŠJ
|
806,51 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
NOVOCASING NITRA s.r.o |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/7059
|
Potraviny ŠJ
|
489,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Vilma Janovičová |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |