|
|
Faktúra |
23/14
|
Teplo 1/2023
|
4 186,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Slovenské elektrárne |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/26
|
PC zostava
|
588,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Andrej Kočík- AKTech |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
Izolačné 2-sklo
|
135,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
STEVEX SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/24
|
Utierky ZZ
|
297,72 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/23
|
Detské kroje MŠ
|
1 666,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Irena Matláková |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/22
|
Čistiace prostiredky
|
291,22 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Tatrachema |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
Čistiace prostiredky
|
543,59 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Tatrachema |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/20
|
Tabletová soľ do umývačky riadu MŠ
|
366,72 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/19
|
Likvidácia bilogického odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/18
|
Materiál, údržba
|
31,54 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
JUNASTAV s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
Čistiace prostriedky
|
130,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
Servis IT 2/2023 MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Andrej Kočík- AKTech |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/15
|
Servis IT 2/2023 ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Andrej Kočík- AKTech |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/7074
|
Potraviny ŠJ
|
33,15 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/7072
|
Potraviny ŠJ
|
248,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Gašparík - mäsovýroba |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
23/45
|
Detské kroje MŠ
|
943,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Irena Matláková |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
22/7055
|
Potraviny ŠJ
|
124,22 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Gašparík - mäsovýroba |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22/195
|
Práce v telocvični
|
968,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Jozef Hlavanda |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22/194
|
Učebnice II.st.
|
203,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22/193
|
Diáre riaditeľov,zástupca
|
27,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |