|
|
Faktúra |
23/150
|
Doprava žiakov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/149
|
Doprava žiakov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/148
|
Doprava žiakov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/147
|
Doprava žiakov
|
972,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/146
|
Agenda komplet r.2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/145
|
Publikácia ,, Účtovník v škole,,
|
183,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/144
|
Plastový riad
|
67,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
MARK bal.s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/143
|
Čistiace prostriedky
|
814,15 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7083
|
Potraviny ŠJ
|
314,66 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
N&J- DOS s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23/169
|
Likvidácia bilogického odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/171
|
Materiál, údržba
|
121,65 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
TEMATECH |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7081
|
Potraviny ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Biodfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23/187
|
Elektrická energia 7/2023
|
1 264,86 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/200
|
Voda 1.4.2023-30.6.2023
|
619,57 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Trnavská vodárenská spolocnosť,a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/199
|
Čistiace prostriedky ŠJMŠ
|
272,05 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Tatrachema |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/198
|
Čistiace prostriedky ŠJZŠ
|
456,73 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Tatrachema |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/197
|
Materiál na krovinorez
|
102,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Miroslav Pavlovič |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/196
|
Teplo 7/2023
|
144,87 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Slovenské elektrárne |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/195
|
Sedací vak a taburetka ŠKD
|
230,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Tuli.sk,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/194
|
Elektroinštalačný materiál
|
64,48 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Marián Šantavý- PROFI ELEKTRO |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |