|
|
Faktúra |
23/277
|
Elektrická energia 10/2023
|
1 187,28 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/276
|
Telefónne poplatky 10/2023
|
99,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/275
|
Telefónne poplatky 10/2023
|
16,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/274
|
Telefónne poplatky 10/2023
|
51,55 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/273
|
Prenájom rohoží 10/2023
|
24,77 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Elis Textíle SK s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/272
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/271
|
Doprava žiakov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
AD TORNADO s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/270
|
Pracovné odevy MŠ
|
457,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7091
|
Potraviny ŠJ
|
462,41 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
MABONEX SLOVAKIA |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/7089
|
Potraviny ŠJ
|
293,82 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Biodfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/204
|
CD k Mat.
|
15,96 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/219
|
Telefónne poplatky 8/2023
|
99,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/232
|
Učebné pomôcky pre ŠZŠ
|
151,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
INFRA Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/231
|
Učebné pomôcky pre ŠZŠ
|
21,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/230
|
Čistiace prostriedky
|
747,68 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/229
|
Tonery
|
437,28 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
TechBase s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/228
|
Jednorázové utierky
|
259,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Štefan Gočál-GOPAP |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/227
|
Pracovné zošity MŠ
|
766,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/226
|
Materiál, údržba
|
65,67 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
JUNASTAV s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/225
|
Servis IT 9/2023 MŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
AKTech s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Mojžišová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |